Sådan indsender du en virksomheds selvangivelse i 4 enkle trin

Indgivelse af skat kan være en bjørn. Mellem deadlines, linjeposter og udfyldelse af formularer er der en masse information at vide. Og uanset om det er din første gang, du indgiver skat for små virksomheder, eller du er en erfaren virksomhedsejer, har du måske nogle spørgsmål. Så hvis du leder efter svar på, hvordan du indsender en virksomheds selvangivelse, så fortsæt med at læse.

Hvad er en virksomheds selvangivelse?

Hvis du ejer en virksomhed, skal du indsende en selvangivelse. En virksomheds selvangivelse rapporterer din virksomheds indkomst, skattefradrag og skattebetalinger. Alle virksomheder skal indsende selvangivelse. Og du er ansvarlig for at indsende dit afkast årligt til IRS for at beregne din virksomheds skattepligt.

Den specifikke formular, du indsender, afhænger af din type virksomhedsenhed, og hvilke fradrag du kræver på returneringen. For eksempel kan du muligvis kræve skattefradrag for hjemmekontoret ved at vedhæfte formular 8829, Udgifter til erhvervsbrug af dit hjem, afhængigt af din virksomhed.

Sådan indsender du en virksomheds selvangivelse

Igen, selvangivelsesformularer varierer efter virksomhedsstruktur. Men den generelle proces omfatter fire standardtrin:

  1. Samle dokumenter
  2. Bestem din virksomhedsstrukturs skatteform
  3. Lær deadlines, arkiveringsmetoder, udvidelser og betalingsmuligheder
  4. Konsulter en ekspert

1. Saml dokumenter

Hvordan man indgiver virksomhedsskat afhænger også af de oplysninger, du har, ikke kun din virksomhedsstruktur. Inden du begynder processen, skal du indsamle de nødvendige dokumenter for at hjælpe dig med at udfylde din(e) virksomhedsskatteansøgningsformular(er):

  • Skatteyderens identifikationsnummer (TIN)
  • Finansielle poster

Rapporterne er nemme at finde, hvis du bruger regnskabssoftware til at organisere din bogføring i løbet af året. Bruger du en anden metode (f.eks. regneark) eller en revisor? Find eller anmod om de dokumenter, du har brug for.

Husk at opdatere dine bøger i løbet af året for at forhindre slutningen af ​​året.

Skatteyderens identifikationsnummer

Du skal identificere din virksomhed på din selvangivelse. Inkluder din virksomheds ni-cifrede skatteyder-identifikationsnummer, når du indgiver angivelser. Der er flere typer TIN'er, herunder CPR-numre og Employer Identification Numbers (EIN'er).

Hvis du har ansatte eller struktureret din virksomhed som et selskab eller partnerskab, skal du have et EIN. Du kan ansøge om et EIN via IRS's websted.

Har du mistet dit skatte-id-nummer? Først skal du se gamle dokumenter igennem, der kan indeholde dit TIN, såsom en tidligere selvangivelse eller erklæring. Hvis du stadig ikke kan finde dit TIN, skal du kontakte IRS.

Finansielle poster

Før du indsender dit returnering, har du brug for fuldstændige økonomiske optegnelser, såsom regnskaber og understøttende dokumenter (f.eks. kvitteringer).

Årsregnskabet rapporterer nøjagtigt din virksomheds indtægter og udgifter på din selvangivelse. Nogle af de optegnelser, du bør samle, inkluderer resultatopgørelser, balancer og understøttende dokumenter, såsom kvitteringer.

Indkomstopgørelse : Viser virksomhedens indtægter og udgifter i løbet af året. Brug din indkomstopgørelse til at udfylde indkomstafsnittet i din selvangivelse. Og kræve afskrivninger, såsom rentefradrag for erhvervslån, ved at bruge udgiftsdelen af ​​resultatopgørelsen.

Balance : Viser aktiver, passiver og egenkapital. Indberette din årlige indkomst fra forretningsdrift ved hjælp af balancen.

Understøttende dokumenter: Alle dokumenter, der understøtter oplysningerne i dine øvrige finansielle poster. I tilfælde af en revision, understøtter dokumentationen kravene på dine selvangivelser.

2. Bestem din virksomhedsstrukturs skatteform

Har du dine papirer klar til at gå? Store! Nu skal du vide, hvilken formular du skal indsende. Husk, at enkeltpersoner bruger formular 1040, U.S. Individual Income Tax Return, til at indgive deres personlige skat. Men hvilke formularer skal din virksomhed bruge?

Hver type struktur bruger en anden formular til at rapportere overskud og tab:

  • Enkeltmandsvirksomheder: Selvangivelsen for eneejer er skema C, overskud eller tab fra virksomhed. Vedhæft bilag C til din personlige selvangivelse.
  • Partnerskaber: Partnerskabs selvangivelsen er Form 1065, U.S. Return of Partnership Income. IRS Form 1065 er en informationsretur, der skal indsendes af partnerskabet og alle medlemmer af partnerskabet med deres formular 1040. Partnerskabet distribuerer også skema K-1, partnerens andel af indkomst, fradrag, kreditter osv. til alle partnere. Partnere bruger Schedule K-1 til at fuldføre dele af deres individuelle returneringer.
  • Selskaber: De fleste selskaber (f.eks. C Corp selvangivelse) bruger Form 1120, U.S. Corporation Income Tax Return, til at indsende deres selskabs selvangivelse. S Corp selvangivelsen bruger dog Form 1120-S, U.S. Income Tax Return for en S Corporation.
  • selskaber med begrænset ansvar (LLC'er): En LLCs selvangivelse afhænger af, hvordan virksomheden beskattes. Når du opretter en LLC, vælger ejerne, om de ønsker, at LLC skal beskattes som et selskab. Hvis de beskattes som et selskab, skal LLC'er bruge formular 1120. Ellers skal enkelt-medlem LLC'er indsende skema C, og multi-medlem LLC'er indsende formular 1065.

3. Lær deadlines, arkiveringsmetoder, forlængelser og betalingsordninger

Når du har udfyldt skatteformularerne, skal du indsende formularerne til IRS. Ligesom med den type formular, du indgiver, afhænger forfaldsdatoen for din skatteindgivelse af din virksomhedsstruktur.

Deadlines

Nogle år falder fristen på en weekend eller ferie. Hvis selvangivelsesfristen falder på en weekend eller helligdag, er din frist den følgende hverdag.

15. marts:

  • Partnerskaber og multi-medlem LLC'er skal indsende formular 1065 til IRS og distribuere skema K-1 til partnere
  • S Corps skal indsende formular 1120-S

15. april:

  • Enkeleejere og enkelt-medlem LLC'er, der indsender skema C
  • Virksomheder, der afslutter deres år den 31. december, skal indsende formular 1120

Hvis du ejer et selskab med et skatteår, der slutter på en anden dato end den 31. december, er din forfaldsdato den 15. dag i den fjerde måned efter udgangen af ​​dit skatteår. Men hvis dit skatteår slutter den 30. juni, skal du indsende formular 1120 inden den 15. dag i den tredje måned efter udgangen af ​​dit skatteår (dvs. 15. september).

Arkiveringsmetoder

Du kan indsende din selvangivelse for små virksomheder via post eller gennem IRS's e-filsystem. Afhængigt af din virksomhed skal du muligvis e-file. Og du kan foretage skattebetalinger gennem IRS's elektroniske føderale skattebetalingssystem (EFTPS).

Udvidelser

Overvej at indgive en erhvervsskatteforlængelse, hvis du har brug for at rykke din selvangivelsesfrist.

Hvis du indsender formular 1065, kan du også anmode om en seks måneders forlængelse på skema K. Forlængelsen på seks måneder ændrer dog ikke den dato, hvor du skal distribuere skatteformular K-1 til alle relevante personer (dvs. 15. marts).

Betalingsordninger

Hvis du ikke er i stand til at betale din skat, skal du kontakte IRS for at aftale betaling.

4. Rådfør dig med en ekspert

Stadig usikker på, hvordan du skal indberette din virksomhedsskat? Du er ikke alene. Overvej at hyre en revisor eller anden skatteprofessionel til at hjælpe dig med at forberede og indsende dine selvangivelser. Professionelle rådgivere kan hjælpe dig nøjagtigt at indgive, fratrække afskrivninger og kræve fradrag.

Denne artikel er blevet opdateret fra dens oprindelige udgivelsesdato 29. november 2016.


Regnskab
  1. Regnskab
  2. Forretningsstrategi
  3. Forretning
  4. Administration af kunderelationer
  5. finansiere
  6. Lagerstyring
  7. Personlig økonomi
  8. investere
  9. Virksomhedsfinansiering
  10. budget
  11. Opsparing
  12. forsikring
  13. gæld
  14. gå på pension